10月28日至29日,市審計局、市國資委、市內部審計協(xié)會聯(lián)合舉辦2025年度全市內部審計培訓班,旨在提升市行政事業(yè)單位、國有企業(yè)內部審計工作質量,強化其在風險防控和監(jiān)督治理中的關鍵作用。江蘇海建公司審計部有幸受邀參與此次培訓,與眾多業(yè)內專家同行共同學習交流。

培訓內容涵蓋多個核心領域。在穿透式內控體系建設與審計、債務審計發(fā)現(xiàn)問題解析及對策建議等課程中,專家深入剖析內控管理要點,提供應對債務審計問題的實用策略;在財政財務收支審計主要內容及定性法規(guī)應用課程,幫助準確把握審計要點與法規(guī)依據(jù);同時,在內部審計高質量發(fā)展、行政單位及國有企業(yè)領導干部經濟責任審計實務操作探討等環(huán)節(jié),聚焦審計實務操作,助力提升審計效能。此外,國有企業(yè)風險管理課程以及港口控股集團、福如東海集團內審工作經驗分享,也提供了寶貴的實踐經驗借鑒。

此次培訓內容豐富、實用性強,使審計部成員受益匪淺。大家紛紛表示,將把培訓中所學的專業(yè)知識與實際工作緊密結合,在日常審計過程中嚴格遵循規(guī)范流程,運用科學方法發(fā)現(xiàn)問題、分析問題。同時,積極分享學習心得,帶動團隊整體專業(yè)水平的提升,切實發(fā)揮內部審計的監(jiān)督和增值作用,為持續(xù)提升公司內部審計工作質量貢獻智慧和力量。